Dados do Empenho:

Número:22090005

Valor Total do Empenho:R$ 424,48

Valor Total Liquidado:R$ 424,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22090005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 424,48

Valor Total Liquidado:R$ 419,39

Pagamento de Restos a Pagar 30010090

Pago em: 30/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico

Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)

Valor Total: R$ 424,48

Valor do IRRF: R$ 5,09

Valor Líquido Pago: R$ 419,39


Histórico: