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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010090
Número:22090005
Valor Total do Empenho:R$ 424,48
Valor Total Liquidado:R$ 424,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010090
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 09 - Material farmacológico
Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (13.414.166/0001-04)
Valor Total: R$ 424,48
Valor do IRRF: R$ 5,09
Valor Líquido Pago: R$ 419,39
Histórico: