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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010013
Número:12040021
Valor Total do Empenho:R$ 107.342,41
Valor Total Liquidado:R$ 4.493,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 102.849,40
Número:12040021.022
Valor Total da Liquidação:R$ 1.899,21
Valor Total Liquidado:R$ 1.899,21
Pagamento de Restos a Pagar 30010013
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 1.899,21
Valor Líquido Pago: R$ 1.899,21
Histórico: