Dados do Empenho:

Número:17050016

Valor Total do Empenho:R$ 61.517,94

Valor Total Liquidado:R$ 61.517,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17050016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 37.001,53

Valor Total Liquidado:R$ 36.557,51

Pagamento de Restos a Pagar 12010146

Pago em: 12/01/2023

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis

Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)

Valor Total: R$ 37.001,53

Valor do IRRF: R$ 444,02

Valor Líquido Pago: R$ 36.557,51


Histórico: