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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010146
Número:17050016
Valor Total do Empenho:R$ 61.517,94
Valor Total Liquidado:R$ 61.517,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:17050016.002
Valor Total da Liquidação:R$ 37.001,53
Valor Total Liquidado:R$ 36.557,51
Pagamento de Restos a Pagar 12010146
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis
Credor: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA (14.248.351/0001-20)
Valor Total: R$ 37.001,53
Valor do IRRF: R$ 444,02
Valor Líquido Pago: R$ 36.557,51
Histórico: