Dados do Empenho:

Número:01120230

Valor Total do Empenho:R$ 44.236,28

Valor Total Liquidado:R$ 44.236,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120230.001

Valor Total da Liquidação:R$ 44.236,28

Valor Total Liquidado:R$ 37.318,47

Pagamento de Restos a Pagar 13010102

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 44.236,28

Valor do INSS: R$ 1.268,27

Valor do ISS: R$ 2.882,42

Valor do IRRF: R$ 2.767,12

Valor Líquido Pago: R$ 37.318,47


Histórico: