Dados do Empenho:

Número:01120234

Valor Total do Empenho:R$ 873.133,59

Valor Total Liquidado:R$ 709.361,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 163.772,51

Dados da Liquidação:

Número:01120234.001

Valor Total da Liquidação:R$ 571.602,38

Valor Total Liquidado:R$ 493.766,48

Pagamento de Restos a Pagar 13010063

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 571.602,38

Valor do INSS: R$ 14.269,92

Valor do ISS: R$ 32.431,62

Valor do IRRF: R$ 31.134,36

Valor Líquido Pago: R$ 493.766,48


Histórico: