Dados do Empenho:

Número:01120237

Valor Total do Empenho:R$ 98.041,49

Valor Total Liquidado:R$ 84.007,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.033,89

Dados da Liquidação:

Número:01120237.001

Valor Total da Liquidação:R$ 77.301,50

Valor Total Liquidado:R$ 60.733,60

Pagamento de Restos a Pagar 13010064

Pago em: 13/01/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 77.301,50

Valor do INSS: R$ 3.037,45

Valor do ISS: R$ 6.903,29

Valor do IRRF: R$ 6.627,16

Valor Líquido Pago: R$ 60.733,60


Histórico: