- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010102
Número:19040018
Valor Total do Empenho:R$ 11.653,43
Valor Total Liquidado:R$ 2.735,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.917,91
Pagamento de Restos a Pagar 30010102
Pago em: 30/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 24 - Material p/ manutenção de bens imóveis
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 498,55
Valor Líquido Pago: R$ 498,55
Histórico: