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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 16010039
Número:13070011
Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 700.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13070011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 93.975,65
Valor Total Liquidado:R$ 93.975,65
Pagamento de Restos a Pagar 16010039
Pago em: 16/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Sub-elemento de Despesa 91 - Obras em andamento
Credor: CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (00.611.868/0001-28)
Valor Total: R$ 93.975,65
Valor do ISS: R$ 11.889,21
Valor Líquido Pago: R$ 82.086,44
Histórico: