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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010110
Número:04110020
Valor Total do Empenho:R$ 4.762,70
Valor Total Liquidado:R$ 4.762,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04110020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.762,70
Valor Total Liquidado:R$ 4.705,55
Pagamento de Restos a Pagar 30010110
Estornado em: 31/01/2023
ESTORNADO
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 26 - Material elétrico e eletrônico
Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)
Valor Total: R$ 4.762,70
Valor Líquido Pago: R$ 4.762,70
Histórico: