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- Pagamento Nº 20080099
Número:04090015
Valor Total do Empenho:R$ 405.840,19
Valor Total Liquidado:R$ 392.109,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.730,88
Número:04090015.002
Valor Total da Liquidação:R$ 178.174,11
Valor Total Liquidado:R$ 162.672,96
Pagamento de Restos a Pagar 20080099
Pago em: 20/08/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA – EPP (22.743.719/0001-55)
Valor Total: R$ 178.174,11
Valor do INSS: R$ 9.799,58
Valor do ISS: R$ 3.563,48
Valor do IRRF: R$ 2.138,09
Valor Líquido Pago: R$ 162.672,96
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a Pagar, conforme Contrato n.º 0810.23.07.27.01, Tomada de Preços n.º 08.004/2023 e Nota Fiscal n.º 222.