Dados do Empenho:

Número:04090015

Valor Total do Empenho:R$ 405.840,19

Valor Total Liquidado:R$ 392.109,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.730,88

Dados da Liquidação:

Número:04090015.002

Valor Total da Liquidação:R$ 178.174,11

Valor Total Liquidado:R$ 162.672,96

Pagamento de Restos a Pagar 20080099

Pago em: 20/08/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA – EPP (22.743.719/0001-55)

Valor Total: R$ 178.174,11

Valor do INSS: R$ 9.799,58

Valor do ISS: R$ 3.563,48

Valor do IRRF: R$ 2.138,09

Valor Líquido Pago: R$ 162.672,96


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a Pagar, conforme Contrato n.º 0810.23.07.27.01, Tomada de Preços n.º 08.004/2023 e Nota Fiscal n.º 222.