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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010105
Número:25050020
Valor Total do Empenho:R$ 49.900,90
Valor Total Liquidado:R$ 45.779,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.120,95
Número:25050020.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.285,95
Valor Total Liquidado:R$ 11.015,09
Pagamento de Restos a Pagar 30010105
Estornado em: 31/01/2023
ESTORNADO
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Sub-elemento de Despesa 22 - Material de limpeza e produtos de higienização
Credor: J R MAIA NETO COMERCIAL (26.904.751/0001-26)
Valor Total: R$ 11.285,95
Valor do IRRF: R$ 270,86
Valor Líquido Pago: R$ 11.285,95
Histórico: