Dados do Empenho:

Número:17040017

Valor Total do Empenho:R$ 926.421,87

Valor Total Liquidado:R$ 701.880,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:17040017.007

Valor Total da Liquidação:R$ 26.310,50

Valor Total Liquidado:R$ 23.495,29

Pagamento de Restos a Pagar 16100008

Pago em: 16/10/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 26.310,50

Valor do INSS: R$ 1.447,07

Valor do ISS: R$ 1.052,42

Valor do IRRF: R$ 315,72

Valor Líquido Pago: R$ 23.495,29


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.