Dados do Empenho:

Número:23020017

Valor Total do Empenho:R$ 19.426,50

Valor Total Liquidado:R$ 18.828,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 597,54

Dados da Liquidação:

Número:23020017.008

Valor Total da Liquidação:R$ 5.354,34

Valor Total Liquidado:R$ 5.354,34

Pagamento de Restos a Pagar 18110001

Pago em: 18/11/2024

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)

Valor Total: R$ 5.354,34

Valor Líquido Pago: R$ 5.354,34


Histórico:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO EVENTO DESFILE NATALINO 2023.