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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18110001
Número:23020017
Valor Total do Empenho:R$ 19.426,50
Valor Total Liquidado:R$ 18.828,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 597,54
Número:23020017.008
Valor Total da Liquidação:R$ 5.354,34
Valor Total Liquidado:R$ 5.354,34
Pagamento de Restos a Pagar 18110001
Pago em: 18/11/2024Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Valor Total: R$ 5.354,34
Valor Líquido Pago: R$ 5.354,34
Histórico:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO EVENTO DESFILE NATALINO 2023.