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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020005
Número:01120232
Valor Total do Empenho:R$ 669.977,82
Valor Total Liquidado:R$ 549.836,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.141,38
Número:01120232.001
Valor Total da Liquidação:R$ 549.836,44
Valor Total Liquidado:R$ 528.770,27
Pagamento de Restos a Pagar 08020005
Pago em: 08/02/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização
Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 549.836,44
Valor do ISS: R$ 12.037,81
Valor do IRRF: R$ 9.028,36
Valor Líquido Pago: R$ 528.770,27
Histórico:
PARTE DA NF 7729 DEZEMBRO /2022