Dados do Empenho:

Número:01120232

Valor Total do Empenho:R$ 669.977,82

Valor Total Liquidado:R$ 549.836,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120.141,38

Dados da Liquidação:

Número:01120232.001

Valor Total da Liquidação:R$ 549.836,44

Valor Total Liquidado:R$ 528.770,27

Pagamento de Restos a Pagar 08020005

Pago em: 08/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização

Sub-elemento de Despesa 99 - Outras despesa pessoal contr. tercerizad

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 549.836,44

Valor do ISS: R$ 12.037,81

Valor do IRRF: R$ 9.028,36

Valor Líquido Pago: R$ 528.770,27


Histórico:

PARTE DA NF 7729 DEZEMBRO /2022