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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010021
Número:02090128
Valor Total do Empenho:R$ 371.523,50
Valor Total Liquidado:R$ 344.775,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.748,30
Número:02090128.004
Valor Total da Liquidação:R$ 104.770,05
Valor Total Liquidado:R$ 95.811,09
Pagamento de Restos a Pagar 28010021
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 104.770,05
Valor do ISS: R$ 3.445,75
Valor do IRRF: R$ 5.513,21
Valor Líquido Pago: R$ 95.811,09
Histórico:
OUT/2024