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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010045
Número:03050015
Valor Total do Empenho:R$ 36.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 36.185,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54,36
Número:03050015.006
Valor Total da Liquidação:R$ 4.525,47
Valor Total Liquidado:R$ 4.285,62
Pagamento de Restos a Pagar 28010045
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)
Valor Total: R$ 4.525,47
Valor do INSS: R$ 149,34
Valor do ISS: R$ 90,51
Valor Líquido Pago: R$ 4.285,62
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO FOX/VOLKSWAGEN, PLACA NVE4D43, REFERENTE OUTUBRO / 2024, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.