- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010061
Número:19080002
Valor Total do Empenho:R$ 18.636,00
Valor Total Liquidado:R$ 847,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 28010061
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: G MED LTDA (31.009.591/0001-91)
Valor Total: R$ 847,20
Valor do IRRF: R$ 10,17
Valor Líquido Pago: R$ 837,03
Histórico:
10/2024