Dados do Empenho:

Número:19080002

Valor Total do Empenho:R$ 18.636,00

Valor Total Liquidado:R$ 847,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:19080002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 847,20

Valor Total Liquidado:R$ 837,03

Pagamento de Restos a Pagar 28010061

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: G MED LTDA (31.009.591/0001-91)

Valor Total: R$ 847,20

Valor do IRRF: R$ 10,17

Valor Líquido Pago: R$ 837,03


Histórico:

10/2024