Dados do Empenho:

Número:25040007

Valor Total do Empenho:R$ 54.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.720,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:25040007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 720,00

Valor Total Liquidado:R$ 711,36

Pagamento de Restos a Pagar 28010063

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 720,00

Valor do IRRF: R$ 8,64

Valor Líquido Pago: R$ 711,36


Histórico:

Solicitação de liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para realização de distribuição gratuita a pacientes cadastrados em programas de saúde, no caso, pacientes cadastrados no HIPERDIA - Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes ( ordem de fornecimento n°07060007 e empenho n°25040007 )