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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010063
Número:25040007
Valor Total do Empenho:R$ 54.720,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.720,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 28010063
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)
Valor Total: R$ 720,00
Valor do IRRF: R$ 8,64
Valor Líquido Pago: R$ 711,36
Histórico:
Solicitação de liquidação para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos para realização de distribuição gratuita a pacientes cadastrados em programas de saúde, no caso, pacientes cadastrados no HIPERDIA - Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes ( ordem de fornecimento n°07060007 e empenho n°25040007 )