- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010067
Número:04110007
Valor Total do Empenho:R$ 15.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.360,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04110007.001
Valor Total da Liquidação:R$ 15.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.175,68
Pagamento de Restos a Pagar 28010067
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 15.360,00
Valor do IRRF: R$ 184,32
Valor Líquido Pago: R$ 15.175,68
Histórico:
dez/2024