Dados do Empenho:

Número:04110007

Valor Total do Empenho:R$ 15.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04110007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.175,68

Pagamento de Restos a Pagar 28010067

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: COMERCIAL R.D. DE OLIVEIRA LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 15.360,00

Valor do IRRF: R$ 184,32

Valor Líquido Pago: R$ 15.175,68


Histórico:

dez/2024