- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010112
Número:01080058
Valor Total do Empenho:R$ 98.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 98.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080058.006
Valor Total da Liquidação:R$ 16.470,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.102,99
Pagamento de Restos a Pagar 28010112
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 16.470,00
Valor do INSS: R$ 543,51
Valor do ISS: R$ 823,50
Valor Líquido Pago: R$ 15.102,99
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 668, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.