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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010086
Número:02120336
Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.986,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01
Número:02120336.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.614,46
Valor Total Liquidado:R$ 4.559,09
Pagamento de Restos a Pagar 28010086
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 4.614,46
Valor do IRRF: R$ 55,37
Valor Líquido Pago: R$ 4.559,09
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 5925, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.