Dados do Empenho:

Número:02120336

Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.986,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

Dados da Liquidação:

Número:02120336.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.614,46

Valor Total Liquidado:R$ 4.559,09

Pagamento de Restos a Pagar 28010086

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 4.614,46

Valor do IRRF: R$ 55,37

Valor Líquido Pago: R$ 4.559,09


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 5925, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.