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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06010015
Número:06050033
Valor Total do Empenho:R$ 302.024,78
Valor Total Liquidado:R$ 302.024,78
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06050033.005
Valor Total da Liquidação:R$ 7.394,42
Valor Total Liquidado:R$ 7.394,42
Pagamento de Restos a Pagar 06010015
Pago em: 06/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: VIDAL ENGENHARIA LTDA (44.353.101/0001-11)
Valor Total: R$ 7.394,42
Valor Líquido Pago: R$ 7.394,42
Histórico:
Despesas com Revitalização da Praça Pajuçara Park (Avenida Airton Senna com Rua Vereador Carlos Alberto Portela), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, referente a 5º medição (Período de 25/11/2024 a 15/12/2024).