Dados do Empenho:

Número:06050033

Valor Total do Empenho:R$ 302.024,78

Valor Total Liquidado:R$ 302.024,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06050033.005

Valor Total da Liquidação:R$ 7.394,42

Valor Total Liquidado:R$ 7.394,42

Pagamento de Restos a Pagar 06010015

Pago em: 06/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: VIDAL ENGENHARIA LTDA (44.353.101/0001-11)

Valor Total: R$ 7.394,42

Valor Líquido Pago: R$ 7.394,42


Histórico:

Despesas com Revitalização da Praça Pajuçara Park (Avenida Airton Senna com Rua Vereador Carlos Alberto Portela), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, referente a 5º medição (Período de 25/11/2024 a 15/12/2024).