Dados do Empenho:

Número:01070262

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070262.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.750,00

Pagamento de Restos a Pagar 30010013

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: CARTORIO 1 NOTARIADO E 1 OFC DE REG DA COM MARACANAU (00.717.121/0001-59)

Valor Total: R$ 3.750,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.750,00


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE N° 004, REFERENTE A NOVEMBRO