- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010015
Número:26030028
Valor Total do Empenho:R$ 1.230,00
Valor Total Liquidado:R$ 861,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010015
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total: R$ 492,00
Valor do IRRF: R$ 1,18
Valor Líquido Pago: R$ 490,82
Histórico:
NF: 66.144 -LIQUIDAÇÃO -RECARGA DE GÁS