- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010054
Número:06090003
Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06090003.002
Valor Total da Liquidação:R$ 12.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.600,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010054
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Sub-elemento de Despesa 01 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Credor: F.P DA SILVA FILHO ASSESSORIA (10.610.735/0001-90)
Valor Total: R$ 12.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 12.600,00
Histórico:
10/2024