- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010065
Número:20080004
Valor Total do Empenho:R$ 3.280,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.276,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:20080004.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.456,32
Valor Total Liquidado:R$ 1.438,84
Pagamento de Restos a Pagar 30010065
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 1.456,32
Valor do IRRF: R$ 17,48
Valor Líquido Pago: R$ 1.438,84
Histórico: