- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010069
Número:26040002
Valor Total do Empenho:R$ 37.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.300,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 30010069
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)
Valor Total: R$ 805,00
Valor do IRRF: R$ 26,22
Valor Líquido Pago: R$ 778,78
Histórico:
parte nov/2024