Dados do Empenho:

Número:02011104

Valor Total do Empenho:R$ 250.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 250.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02011104.011

Valor Total da Liquidação:R$ 19.039,50

Valor Total Liquidado:R$ 19.039,50

Pagamento de Restos a Pagar 08010009

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 19.039,50

Valor Líquido Pago: R$ 19.039,50


Histórico:

COMP. NOVEMBRO