Dados do Empenho:

Número:03060537

Valor Total do Empenho:R$ 70.580,70

Valor Total Liquidado:R$ 51.079,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.500,75

Dados da Liquidação:

Número:03060537.005

Valor Total da Liquidação:R$ 8.048,25

Valor Total Liquidado:R$ 7.738,57

Pagamento de Restos a Pagar 08010096

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.048,25

Valor Líquido Pago: R$ 7.738,57


Histórico: