Dados do Empenho:

Número:01020480

Valor Total do Empenho:R$ 3.038,64

Valor Total Liquidado:R$ 2.854,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184,33

Dados da Liquidação:

Número:01020480.012

Valor Total da Liquidação:R$ 276,24

Valor Total Liquidado:R$ 276,24

Pagamento de Restos a Pagar 08010101

Pago em: 08/01/2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 276,24

Valor Líquido Pago: R$ 276,24


Histórico: