- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010024
Número:01020095
Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37
Valor Total Liquidado:R$ 61.103,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01020095.025
Valor Total da Liquidação:R$ 1.393,87
Valor Total Liquidado:R$ 1.377,15
Pagamento de Restos a Pagar 09010024
Pago em: 09/01/2025Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.393,87
Valor Líquido Pago: R$ 1.377,15
Histórico:
12/2024