- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09010027
Número:01020087
Valor Total do Empenho:R$ 363.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 121.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.000,00
Número:01020087.001
Valor Total da Liquidação:R$ 121.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 87.919,87
Pagamento de Restos a Pagar 09010027
Pago em: 09/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Credor: JOSÉ JÚLIO SILVEIRA OLIVEIRA (060.828.073-91)
Valor Total: R$ 121.000,00
Valor do INSS: R$ 856,46
Valor do IRRF: R$ 32.223,67
Valor Líquido Pago: R$ 87.919,87
Histórico: