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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010022
Número:19070006
Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14
Valor Total Liquidado:R$ 41.615,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.078,43
Número:19070006.004
Valor Total da Liquidação:R$ 9.120,33
Valor Total Liquidado:R$ 9.120,33
Pagamento de Restos a Pagar 10010022
Pago em: 10/01/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 9.120,33
Valor Líquido Pago: R$ 9.120,33
Histórico:
OUTUBRO DE 2024.