Dados do Empenho:

Número:19070006

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 41.615,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.078,43

Dados da Liquidação:

Número:19070006.004

Valor Total da Liquidação:R$ 9.120,33

Valor Total Liquidado:R$ 9.120,33

Pagamento de Restos a Pagar 10010022

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 9.120,33

Valor Líquido Pago: R$ 9.120,33


Histórico:

OUTUBRO DE 2024.