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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010030
Número:22070022
Valor Total do Empenho:R$ 11.109,33
Valor Total Liquidado:R$ 1.161,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.654,77
Pagamento de Restos a Pagar 10010030
Pago em: 10/01/2025Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 458,79
Valor Líquido Pago: R$ 458,79
Histórico:
mês de Outubro