Dados do Empenho:

Número:18070004

Valor Total do Empenho:R$ 62.815,18

Valor Total Liquidado:R$ 6.628,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.912,24

Dados da Liquidação:

Número:18070004.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.085,75

Valor Total Liquidado:R$ 1.085,75

Pagamento de Restos a Pagar 10010034

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.085,75

Valor Líquido Pago: R$ 1.085,75


Histórico:

mês de Novembro/2024.