Dados do Empenho:

Número:19070015

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.745,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.254,85

Dados da Liquidação:

Número:19070015.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.794,65

Valor Total Liquidado:R$ 1.794,65

Pagamento de Restos a Pagar 10010041

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.794,65

Valor Líquido Pago: R$ 1.794,65


Histórico:

NOTA FISCAL N° 730137 - DATA: 05/11/2024