Pagamento de Restos a Pagar 06010022

Pago em: 06/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 341.933,81

Valor do INSS: R$ 18.806,36

Valor do ISS: R$ 6.838,68

Valor do IRRF: R$ 4.103,21

Valor Líquido Pago: R$ 312.185,56


Histórico:

CAMPO DA PRAÇA PRIMAVERA 1ª MEDIÇÃO 05/09/24 - 31/10/24