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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 03020007
Número:01070248
Valor Total do Empenho:R$ 42.114,42
Valor Total Liquidado:R$ 16.216,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 03020007
Pago em: 03/02/2025Unidade Orçamentária 1091 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)
Valor Total: R$ 724,12
Valor do IRRF: R$ 8,69
Valor Líquido Pago: R$ 715,43
Histórico:
07/2024