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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07010111
Número:02010011
Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.002,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010011.013
Valor Total da Liquidação:R$ 3.935,28
Valor Total Liquidado:R$ 3.888,04
Pagamento de Restos a Pagar 07010111
Pago em: 07/01/2025Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 3.935,28
Valor Líquido Pago: R$ 3.888,04
Histórico:
REFERENTE A RESTOS A PAGAR - FATURA 12/2024.