Dados do Empenho:

Número:02010011

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.002,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010011.013

Valor Total da Liquidação:R$ 3.935,28

Valor Total Liquidado:R$ 3.888,04

Pagamento de Restos a Pagar 07010111

Pago em: 07/01/2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.935,28

Valor Líquido Pago: R$ 3.888,04


Histórico:

REFERENTE A RESTOS A PAGAR - FATURA 12/2024.