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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07010113
Número:02010016
Valor Total do Empenho:R$ 11.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.760,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 07010113
Pago em: 07/01/2025Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 17 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS
Credor: SIGA FIBRA LTDA (16.577.060/0001-01)
Valor Total: R$ 980,00
Valor do IRRF: R$ 47,04
Valor Líquido Pago: R$ 932,96
Histórico:
REFERENTE A RESTOS A PAGAR - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.