Dados do Empenho:

Número:02120423

Valor Total do Empenho:R$ 5.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.782,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120423.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.782,29

Valor Total Liquidado:R$ 4.237,13

Pagamento de Restos a Pagar 15010007

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 4.782,29

Valor Líquido Pago: R$ 4.237,13


Histórico: