Dados do Empenho:

Número:07030019

Valor Total do Empenho:R$ 65.750,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.002,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.748,00

Dados da Liquidação:

Número:07030019.013

Valor Total da Liquidação:R$ 5.375,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.267,50

Pagamento de Restos a Pagar 04020006

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total: R$ 5.375,00

Valor do ISS: R$ 107,50

Valor Líquido Pago: R$ 5.267,50


Histórico: