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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020022
Número:15020058
Valor Total do Empenho:R$ 117.330,00
Valor Total Liquidado:R$ 117.330,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:15020058.008
Valor Total da Liquidação:R$ 2.394,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.365,27
Pagamento de Restos a Pagar 04020022
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA (26.644.910/0001-09)
Valor Total: R$ 2.394,00
Valor do IRRF: R$ 28,73
Valor Líquido Pago: R$ 2.365,27
Histórico:
10/2024