Dados do Empenho:

Número:15020058

Valor Total do Empenho:R$ 117.330,00

Valor Total Liquidado:R$ 117.330,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:15020058.009

Valor Total da Liquidação:R$ 1.596,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.576,85

Pagamento de Restos a Pagar 04020024

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E PAPELARIA LTDA (26.644.910/0001-09)

Valor Total: R$ 1.596,00

Valor do IRRF: R$ 19,15

Valor Líquido Pago: R$ 1.576,85


Histórico:

11/2024