Dados do Empenho:

Número:20120018

Valor Total do Empenho:R$ 3.875,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.875,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20120018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.875,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.728,78

Pagamento de Restos a Pagar 14010062

Pago em: 14/01/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.875,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.728,78


Histórico:

Ref. Fopag Rescisões Comp. Dez/2024.