Dados do Empenho:

Número:02090168

Valor Total do Empenho:R$ 98.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 73.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.500,00

Dados da Liquidação:

Número:02090168.001

Valor Total da Liquidação:R$ 24.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.589,00

Pagamento de Restos a Pagar 04020066

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 24.500,00

Valor do ISS: R$ 735,00

Valor do IRRF: R$ 1.176,00

Valor Líquido Pago: R$ 22.589,00


Histórico:

09/2024