Dados do Empenho:

Número:30120102

Valor Total do Empenho:R$ 42.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120102.003

Valor Total da Liquidação:R$ 14.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.184,60

Pagamento de Restos a Pagar 04020111

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 14.300,00

Valor do ISS: R$ 429,00

Valor do IRRF: R$ 686,40

Valor Líquido Pago: R$ 13.184,60


Histórico: