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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020111
Número:30120102
Valor Total do Empenho:R$ 42.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 42.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120102.003
Valor Total da Liquidação:R$ 14.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.184,60
Pagamento de Restos a Pagar 04020111
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 14.300,00
Valor do ISS: R$ 429,00
Valor do IRRF: R$ 686,40
Valor Líquido Pago: R$ 13.184,60
Histórico: