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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020125
Número:30120014
Valor Total do Empenho:R$ 33.514,03
Valor Total Liquidado:R$ 23.382,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.131,56
Número:30120014.003
Valor Total da Liquidação:R$ 18.822,92
Valor Total Liquidado:R$ 18.597,04
Pagamento de Restos a Pagar 04020125
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 18.822,92
Valor do IRRF: R$ 225,88
Valor Líquido Pago: R$ 18.597,04
Histórico:
dez/2024