- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 16010026
Número:30120060
Valor Total do Empenho:R$ 3.953,38
Valor Total Liquidado:R$ 3.953,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120060.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.953,38
Valor Total Liquidado:R$ 3.953,38
Pagamento de Restos a Pagar 16010026
Pago em: 16/01/2025Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 3.953,38
Valor Líquido Pago: R$ 3.953,38
Histórico: