Dados do Empenho:

Número:14030019

Valor Total do Empenho:R$ 27.587,50

Valor Total Liquidado:R$ 27.587,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:14030019.006

Valor Total da Liquidação:R$ 661,50

Valor Total Liquidado:R$ 653,56

Pagamento de Restos a Pagar 04020186

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SUPRIMAX COMERCIAL LTDA (00.466.084/0001-53)

Valor Total: R$ 661,50

Valor do IRRF: R$ 7,94

Valor Líquido Pago: R$ 653,56


Histórico: